(本網訊)為進一步提升我校內部控制水平,充分發揮內部審計“免疫系統”、風險管理和完善治理功能,4月4日學校召開內部控制審計專項工作推進會,就審計工作方案進行研究和部署。總會計師段小存出席會議。會議由審計處處長黨江艷主持。

黨江艷首先介紹了本次內部控制審計工作的目標、范圍、內容及重點,審計組就審計工作方案進行了介紹。
段小存講話時強調,開展此次內部控制審計工作,對促進校內各部門進一步完善內部控制管理水平、提升管理服務效能、防范風險具有重要意義。希望相關部門高度重視,從講政治的高度配合好本次審計工作,及時、完整的提供審計資料;要認真開展業務流程梳理和業務風險點排查,做好部門自查報告;要及時研究審計發現的問題和提出的建議,立行立改,突出整改落實的時效性。同時,審計組要堅持邊學習邊審計,不斷提升業務能力,準確理解和把握審計依據;要堅持實事求是,敢于查真相、說真話、報實情;要加強溝通協調,認真聽取相關部門的意見和建議。
黨辦校辦、發展規劃處、財務處、國有資產管理處、總務處(基建處)等部門負責人及相關人員參加會議,并就審計工作方案進行討論和建議。
文、圖:王昆 審核:黨江艷 編輯:張靖唯